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稽核科

发布时间:2020-10-19 17:35信息来源: 芜湖市住房公积金管理中心阅读次数: 字体:【  
部门职责:负责中心审计稽核工作。负责对归集、提取、贷款等业务及财务核算、资金账户进行审计稽核;负责对业务管理的风险控制监督检查;负责对中心运行效率监督检查;负责对委托银行等相关部门的公积金关联业务工作运行效率和质量的稽核和考核。
科长:陶光兵
电话:3883951

办公地址:芜湖市民服务中心4层(鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场C1座4楼)
办公时间:工作日上午9:00-12:30 下午13:30-17:00

序号 职能目录名称
1 负责中心内部审计稽核;
2 负责对归集、提取、贷款等业务及财务核算、资金账户进行审计稽核;
3 负责对业务管理的风险控制监督检查;
4 负责对中心运行效率监督检查;
5 负责对委托银行等相关部门的公积金关联业务工作运行效率和质量的稽核和考核。
名称 负责中心内部审计稽核。
法定依据 1、芜湖市住房公积金管理中心“三定”方案;
2、中心审计稽核管理办法。
实施部门 稽核科
运行流程 1、组织推动;
2、督促落实;
3、监督考核。
运行要件 1、中心审计稽核管理办法;
2、中心综合考核办法;
3、日常稽核通报。
责任事项 1、制订并组织实施内部审计工作规章制度;协调并参与中心内部控制制度建设,并对内控有效性和健全性进行评审;
2、对中心各科室、管理部(处)、办事处以及相关的公积金缴存单位、受托银行、市惠居公司、房地产开发企业等业务关联单位住房公积金业务经济活动情况的真实性、合法性、效益性进行审计稽核。
名称 负责对归集、提取、贷款等业务及财务核算、资金账户进行审计稽核。
法定依据 1、芜湖市住房公积金管理中心“三定”方案;
2、中心审计稽核管理办法;
3、中心“管运分离”职责。
实施部门 稽核科
运行流程 1、督促落实;
2、监督考核。
运行要件 1、中心审计稽核管理办法;
2、中心综合考核办法;
3、部门年度目标任务及其评分细则;
4、日常稽核通报。
责任事项 1、对归集、提取、贷款等业务进行审计稽核;
2、对全市住房公积金业务政策、内控制度执行情况和财务核算、资金账户调拨情况进行审计稽核工作。
名称 负责对业务管理的风险控制监督检查。
法定依据 1、芜湖市住房公积金管理中心“三定”方案;
2、中心审计稽核管理办法。
实施部门 稽核科
运行流程 1、督促落实;
2、监督考核。
运行要件 1、中心审计稽核管理办法;
2、中心综合考核办法;
3、部门年度目标任务及其评分细则;
4、日常稽核通报。
责任事项 1、对住房公积金政策法规、内部控制制度执行情况进行审计稽核;
2、对住房公积金的归集、使用情况进行审计稽核;
3、对住房公积金贷款发放、资金回收情况进行审计稽核。
名称 负责对中心运行效率监督检查。
法定依据 1、芜湖市住房公积金管理中心“三定”方案;
2、中心审计稽核管理办法。
实施部门 稽核科
运行流程 1、督促落实;
2、监督考核。
运行要件 1、中心审计稽核管理办法;
2、中心综合考核办法;
3、部门年度目标任务及其评分细则;
4、日常稽核通报。
责任事项 1、对住房公积金计划、预算执行情况进行审计稽核;
2、对住房公积金经费使用情况进行审计稽核;
3、对住房公积金国债及定期存款进行审计稽核。
名称 负责对委托银行等相关部门的公积金关联业务工作运行效率和质量的稽核和考核。
法定依据 1、中心审计稽核管理办法;
2、个人住房公积金贷款业务委托协议书;
3、购买服务项目协议书;
4、住房公积金委托业务考核办法。
实施部门 稽核科
运行流程 1、督促落实;
2、监督考核。
运行要件 1、住房公积金委托业务考核办法;
2、季度审计稽核;
3、季度、年度专项考评。
责任事项 1、对受托银行、惠居公司承办的公积金委托业务进行审计稽核并出具季度审计稽核报告;
2、对受托银行、惠居公司承办的公积金业务工作运行效率和质量进行考核工作(含贷款、购买服务费项目等手续结算的审核等)。
解读
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