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芜湖市公管局2017年部门决算公开及情况说明

发布时间:2018-09-18 14:04信息来源: 芜湖市公共资源交易管理局阅读次数: 字体:【  

  

第一部分 芜湖市公管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市公管局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖市公管局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 芜湖市公管局概况

一、      部门职责

根据《招投标法》、《招投标实施条例》等法律法规,指导、协调全市公共资源交易工作,建设、维护和管理公共资源电子交易系统,负责牵头组织建设公共资源交易诚信体系、编制《公共资源交易项目目录》,制定和完善公共资源交易规则等职责。

二、机构设置

从决算单位构成看,芜湖市公管局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算一致。

纳入芜湖市公管局2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

芜湖市公管局局本级

2

芜湖市公共资源交易中心

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 芜湖市公管局2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:芜湖市公管局

 

2017年度

单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

3145.4

一、一般公共服务支出

2976.77

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

549.14

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

19.06

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40.22

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

96.67

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3694.54

本年支出合计

3132.72

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

47.78

年末结转和结余

609.6

总计

3742.32

总计

3742.32

注:本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02

部门:芜湖市公管局

 

2017年度

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3694.54

3145.4

 

 

 

 

549.14

201

一般公共服务支出

3455.25

2906.11

 

 

 

 

549.14

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3455.25

2906.11

 

 

 

 

549.14

2010399      

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3455.25

2906.11

 

 

 

 

549.14

208

社会保障和就业支出

97.21

97.21

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

97.21

97.21

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

97.21

97.21

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

40.22

40.22

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

40.22

40.22

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.83

6.83

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

20.69

20.69

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

12.7

12.7

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

101.87

101.87

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

101.87

101.87

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

74.23

74.23

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

27.64

27.64

 

 

 

 

 

注:本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:市公管局

 

 

2017年度

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3132.72

1126.1

2006.62

 

 

 

201

一般公共服务支出

2976.77

970.15

2006.62

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2976.77

970.15

2006.62

 

 

 

2010399      

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2976.77

970.15

2006.62

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.06

19.06

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

19.06

19.06

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

19.06

19.06

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

40.22

40.22

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

40.22

40.22

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.83

6.83

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

20.69

20.69

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

12.7

12.7

 

 

 

 

221

住房保障支出

96.67

96.67

 

 

 

 

22102

住房改革支出

96.67

96.67

 

 

 

 

2210201

住房公积金

69.03

69.03

 

 

 

 

2210202

提租补贴

27.64

27.64

 

 

 

 

注:本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:芜湖市公管局

                   2017年度

单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3145.4

一、一般公共服务支出

2664.66

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

19.06

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40.22

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

96.67

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3145.4

本年支出合计

2820.61

年初财政拨款结转和结余

45.04

年末财政拨款结转和结余

369.83

一般公共预算财政拨款

45.04

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

3190.44

合计

3190.44

注:本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:公管局

 

 

 

 

2017年度

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

45

43.3

1.7

3145.4

1240.85

1904.55

2820.61

1125.63

1694.98

369.83

158.55

211.28

 

201

一般公共服务支出

45

43.3

1.7

2906.11

1001.56

1904.55

2664.66

969.68

1694.98

286.49

75.21

211.28

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

45

43.3

1.7

2906.11

1001.56

1904.55

2664.66

969.68

1694.98

286.49

75.21

211.28

 

2010399      

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

45

43.3

1.7

2906.11

1001.56

1904.55

2664.66

969.68

1694.98

286.49

75.21

211.28

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

97.21

97.21

 

19.06

19.06

 

78.14

78.14

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

97.21

97.21

 

19.06

19.06

 

78.14

78.14

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

 

 

 

97.21

97.21

 

19.06

19.06

 

78.14

78.14

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

40.22

40.22

 

40.22

40.22

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

40.22

40.22

 

40.22

40.22

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

6.83

6.83

 

6.83

6.83

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 

 

 

20.69

20.69

 

20.69

20.69

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 

 

 

12.7

12.7

 

12.7

12.7

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

101.87

101.87

 

96.67

96.67

 

5.20

5.2

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

101.87

101.87

 

96.67

96.67

 

5.20

5.2

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

74.23

74.23

 

69.03

69.03

 

5.20

5.2

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

27.64

27.64

 

27.64

27.64

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

芜湖市公管局

 

 

2017年度

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

949.22

302

商品和服务支出

65.39

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

401.53

30201

办公费

7.14

31001

房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

43.2

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

  奖金

150.9

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

43.55

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

  绩效工资

176.32

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.96

30207

邮电费

0.13

31008

物资储备

 

30109

  职业年金缴费

3.1

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

117.66

30209

物业管理费

1.14

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

111.03

30211

差旅费

6.74

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

维修()

0.96

31013

公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

培训费

2.91

31099

其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

公务接待费

0.75

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.02

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

劳务费

1.5

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

79.38

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

27.66

30228

工会经费

8.42

30701

国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

4.69

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

12.36

39906

赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.96

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

18.66

 

 

 

 

人员经费合计

1060.2

公用经费合计

65.39

注:本表反映本部门、单位一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:市公管局

 

 

2017年度

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

基本支出 

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本部门、单位年度政府性基金预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

芜湖市公管局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 芜湖市公管局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3742.32万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计3742.32万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1545.03万元,增长70.3%,主要原因:一、交易中心的交易项目增多,项目评审费、专家往返路费、评审食宿费共增加收支615.9万;二、增加系统维护费专项100万;三、市县一体化后,各项费用均有增加,水电宽带费、四县维护费、窗口人员误餐费、南陵县房租、设备购置、档案管理、绿植租赁、保安保洁、网络维护、文件制作成本等项目共增加收支103.85万;四、交易中心的工作人员从39人增加至75人;工资待遇调整等原因,公管局及交易人员费用增加425.28万;五、宜居公司所收的办公租金、物业费、水电费、停车费等,2016年是财政直接拨付给宜居公司,2017年开始,这几项经费由财政拨付给公管局结算,2017年增加这些专项共270万;六、2017年增加“招标文件模板修改课题费”的专项20万。七、增加徽采商城专项10万;

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3694.54万元,其中:财政拨款收入3145.4万元,占85.14%;其他收入549.14万元,占14.86%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3132.72万元,其中:基本支出1126.1万元,占35.95%;项目支出2006.62万元,占64.05%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3190.44万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3190.44万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加993.15万元,增长45.2%,主要原因:一、交易中心的交易项目增多,项目评审费、专家往返路费、评审食宿费共增加收支75.11万;二、增加系统维护费专项100万;三、市县一体化后,各项费用均有增加,水电宽带费、四县维护费、窗口人员误餐费、南陵县房租、设备购置、档案管理、绿植租赁、保安保洁、网络维护、文件制作成本等项目共增加收支103.85万;四、交易中心的工作人员从39人增加至75人;工资待遇调整等原因,公管局及交易人员费用增加414.1万;五、宜居公司所收的办公租金、物业费、水电费、停车费等,2016年是财政直接拨付给宜居公司,2017年开始,这几项经费由财政拨付给公管局结算,2017年增加这些专项共270万;六、2017年增加“招标文件模板修改课题费”的专项20万。七、增加徽采商城专项10万;

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入3145.4万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1088.03万元,增长52.88%。主要原因:一、交易中心的交易项目增多,专家往返路费、评审食宿费共增加收支170万;二、增加系统维护费专项100万;三、市县一体化后,各项费用均有增加,水电宽带费、四县维护费、窗口人员误餐费、南陵县房租、设备购置、档案管理、绿植租赁、保安保洁、网络维护、文件制作成本等项目共增加收支103.85万;四、交易中心的工作人员从39人增加至75人;工资待遇调整等原因,公管局及交易人员费用增加414.1万;五、宜居公司所收的办公租金、物业费、水电费、停车费等,2016年是财政直接拨付给宜居公司,2017年开始,这几项经费由财政拨付给公管局结算,2017年增加这些专项共270万;六、2017年增加“招标文件模板修改课题费”的专项20万。七、增加徽采商城专项10万。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2820.61万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加838.75万元,增长42.32%。主要原因:一、宜居公司所收的办公租金、物业费、水电费、停车费等,2016年是财政直接拨付给宜居公司,2017年开始,这几项经费由财政拨付给公管局结算,2017年支付了249万;二、工资福利待遇调整等原因,公管局及交易人员费用增加409万;三、市县一体化后,各项费用均有增加,水电宽带费、四县维护费、南陵县房租、设备购置、窗口人员误餐费、档案管理、绿植租赁、网络维护、文件制作成本等项目共增加支出77.35万;四、交易中心的交易项目增多,项目评审费、专家往返路费、评审食宿费共增加支出84万;五、增加徽采商城专项支出10万;六、2017年增加“招标文件模板修改课题费”的专项支出9.4万。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2820.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2664.66万元,占94.5%;社会保障和就业(类)支出19.06万元,占0.7%医疗卫生与计划生育支出40.22万元,占1.4%住房保障(类)支出96.67万元,占3.4%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2697.19万元,支出决算为2860.61万元,完成年初预算的106.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年增加的人员经费支出;二是应缴纳的养老保险及职业年金,由于201711月才进入社保,仅缴纳了两个月费用。其中:基本支出1125.63万元,占39.9%;项目支出1694.98万元,占60.1%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2478.73万元,支出决算为2664.66万元,完成年初预算的107.5%,决算数大于预算数的主要原因是2017年增加的人员经费支出。

2. 社会保障和就业(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为94.64万元,支出决算为19.06万元,完成年初预算的20.1%,决算数小于预算数的主要原因是应缴纳的养老保险及职业年金,由于201711月才进入社保,仅缴纳了两个月的费用。

3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)医疗支出(项)年初预算为40.22万元,支出决算为40.22万元,完成年初预算的100%

4. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金及提租补贴(项)年初预算为83.6万元,支出决算为96.7万元,完成年初预算的115.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加,导致缴纳的公积金和发放提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1125.63万元,其中人员经费1060.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费65.39万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

公管局2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,芜湖市公管局机关运行经费支出339.2万元,比2016年增加271.7万元,增长402.5%,主要原因是宜居公司所收的办公租金、物业费、水电费、停车费等,2016年是财政直接拨付给宜居公司,2017年开始,这些经费由财政拨付给公管局结算,2017年共支付了249万;另外由于2017年外出考察的增多等原因,差旅费、其他交通费用增加支出18.8万;2017年新增招标文件模板的修改,导致委托业务费的增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,芜湖市公管局政府采购支出总额51.1万元,其中:政府采购货物支出51.1万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.28万元,占政府采购支出总额的29.9%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,芜湖市公管局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,芜湖市公管局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金1797.68万元,占项目预算总额的90%。评价结果显示,5个项目均达到了预期的绩效目标。

公管局组织对“项目评审费、专家往返路费、系统维护费、非编聘用人员经费、设备购置费”5个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1797.68万元。评价结果显示,通过支付专家评审劳务,完成项目评标工作,保证项目的公平、公正,并提高了政府资金利用率,节省了财政资金。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,整体支出达到了绩效预期,基本完成本年工作任务,有效提高了政府资金利用率。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

解读